审计业务流程——审计业务收费800元起
审计是指注册会计师依法接受委托,对被审计单位的会计报表及其相关资料,对年度、中期会计报表和企业合并、分立、清算事宜和法律法规规定的其他业务进行独立审查并发表意见。
业务流程:
1、了解被审计单位基本情况,由会计师事务所接受委托,签订审计业务约定书。 2、编制审计计划,作出合理安排 3、研究和评价被审计单位的相关内部控制制度,确定实质性测试的性质、时间和范围 4、进行符合性测试 5、实质性测试 6、整理工作底稿出具审计报告。
业务所需资料:
1、当年重大会计政策变动记录 2、合并报表 3、合并抵消分录 4、客户管理部门声明书 5、未审会计报表 6、基本概况表 7、经营环境及状况说明 8、内部控制制度汇编 9、客户提供法律文件和企业情况及会计报表附注资料的目录 10、会计科目的明细表 11、现金盘点表、银行对账单 12、存货盘点表 13、固定资产盘点表 14、组织机构及管理人员结构资料 15、营业执照 16、政府批文 17、公司成立合同、协议、章程 18、纳税鉴定文件 19、重要长期经济合同 20、验资报告(复印件) 21、评估报告书(复印件) 22、主要资产的所有权证明 23、内部审计审计报告 24、上一期审计报告
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